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학습질의응답홈>세무회계자격증>전산세무/전산회계>게시판>학습질의응답
제목 | 전산세무1급실기,접대비(남정선강사님) | 등록일 | 2019-03-07 |
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법인세 세무조정 중에서 접대비세무조정에 대한 질문입니다 연습문제 1번,2번질문이고요 아래쪽페이지p.117입니다 1.연습문제1번의 경우 조정등록에서 신용카드미사용액을 3,000,000 (기타사외유출)로 합쳐서 조정을했는데요 연습문제2번의 경우는 따로다로 조정을했어요 그래서 연습문제 1번의 경우도 신용카드미사용액 1,800,000(기타사외유출), 신용카드미사용경조사비 1,200,000(기타사외유출) 이렇게 처리해도 맞나요? 2.연습문제1번에서 선급금 계정과목 추가할때 16번란에는 따로 1,250,000을 안썼는데 연습문제2번에서 접대비(도급) 계정과목 추가할때는 16번란에도 40,000,000을 입력했는데 무슨차이인가요? 3.아래쪽페이지 119 해설에서 조정등록할때 접대비 선급금이 손금불산입으로 조정되어있어요 강의내용과 달라서 말씀드립니다 |